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索引号: 4311280016/2022-23180 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2022-08-22
名称: 新田县大坪塘镇人民政府2021年度部门决算公开
文号 :    
新田县大坪塘镇人民政府2021年度部门决算公开
  • 2022-08-22 08:58
  • 来源: 大坪塘镇人民政府
  • 【字体:   

新田县大坪塘镇人民政府2021年度部门决算公开

目录

第一部分大坪塘人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 大坪塘镇单位概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

保护各种经济组织的合法权益;

办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。大坪塘镇人民政府单位内设机构包括:根据编委核定,我政府内设股室1个,所属事业单位5个。

内设股室分别是大坪塘镇人民政府机关。所属事业单位分别是社会综合服务中心、事业综合服务中心、便民服务政务中心、综合执法大队。

(二)决算单位构成。大坪塘镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:大坪塘镇人民政府单位本级

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:大坪塘镇人民政府                                                                                                           公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1290.5 

一、一般公共服务支出

14

1210.5 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、农林水支出

20

80 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1290.5 

本年支出合计

22

 1290.5

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

1290.5 

总计

26

 1290.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:大坪塘镇人民政府                                                                                                           公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1290.5 

1290.5 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

1210.5 

1210.5 

 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1210.5 

1210.5 

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

1210.5 

1210.5 

 

 

 

 

 

 213

农林水支出

80

80 

 

 

 

 

 

 21305

 扶贫

80

80 

 

 

 

 

 

 2130504

农村基础设施建设

80

80 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门: 大坪塘镇人民政府                                                                                                                 公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1290.5 

1210.5 

80 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

1210.5 

1210.5 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1210.5 

1210.5 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

1210.5 

1210.5 

 

 

 

 

 213

 农林水支出

80 

 

80 

 

 

 

 21305

 扶贫

80 

 

80 

 

 

 

 2130504

 农村基础设施建设

80 

 

80 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:大坪塘镇人民政府 单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1290.5 

一、一般公共服务支出

15

 1210.5

1210.5 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

80 

80 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1290.5 

本年支出合计

23

 1290.5

1290.5

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1290.5 

总计

28

 1290.5

1290.5

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:大坪塘镇人民政府                                                                                                           公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1290.5 

1210.5 

80 

201 

 一般公共服务支出

1210.5

1210.5 

 

20103 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1210.5

1210.5 

 

2010301 

 行政运行

1210.5

1210.5 

 

213 

 农林水支出

 80

 

80 

21305 

 扶贫

 80

 

80 

 2130504

 农村基础设施建设

 80

 

80 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:大坪塘镇人民政府                                                                                                                    公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

539.12

302

商品和服务支出

564.06

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

203.67 

30201

  办公费

43.57

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 33.48

30202

  印刷费

82.78 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 37.75

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

137.33

30205

  水费

1.25

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

54.5

30206

  电费

6.75

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

3.27

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.94

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.34

30211

  差旅费

2.17

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

38.2

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

37.74

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

10

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

107.31

30215

  会议费

5.81

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

5.38 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

15.21

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

15.69

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

60.04

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

162.07

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

22.94

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 9

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

31.58

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

166.12

 

 

 

人员经费合计

646.42 

公用经费合计

564.06

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:大坪塘镇人民政府                                                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 24.21

 

 9

 

 9

 15.21

 24.21

 

9 

 

9 

15.21 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:大坪塘镇人民政府                                                                                                             公开08

                                                                                                                             单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

大坪塘镇人民政府 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

大坪塘镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

     


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2581万元。与220年相比,减少1369.36万元,减少34.66%,主要是因为脱贫攻坚工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1290.5万元,其中:财政拨款收入1290.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1290.5万元,其中:基本支出1210.5万元,占93.8%;项目支出80万元,占6.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2581万元,与2021年相比,减少1369.36万元,增长减少34.66%,主要是因为脱贫攻坚工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1290.5万元,占本年支出合计的100%,与2020年相比,财政拨款支出减少684.68万元,减少34.66%,主要是因为脱贫攻坚工作经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1290.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1210.5万元,占93.8%;农林水支出(农村基础设施建设)支出80万元,占6.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1290.5万元,支出决算数为1290.5万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1210.5万元,支出决算1210.5万元,完成年初预算的100%,

2、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1210.5万元,其中:人员经费646.43万元,占基本支出的53.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费564.07万元,占基本支出的46.6%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.21万元,支出决算为24.21万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,

公务接待费支出预算为15.21万元,支出决算为15.21万元,完成预算的100%,与上年支出费用相等

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%,与上年支出费用相等

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15.21万元,占62.83%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元,占37.17%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.21万元,全年共接待来访团组164个、来宾2361人次,主要是乡村振兴、党建等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元,其中:公务用车购置费0万元,大坪塘镇更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元,主要是车辆维修等支出,截止202112月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出1210.5万元,与年初预算数金额相等。

十一一般性支出情况

2021年本部门开支会议费5.81万元,用于召开党建、扶贫、环境整治、安全生产等会议,人数3400人,内容为党建、扶贫、环境整治、安全生产相关工作安排;开支培训费5.38万元,用于开展农业产业发展、乡村振兴等培训,人数400人,内容为开展农业产业发展、乡村振兴等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至202112月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是办理工作中各项业务用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目21,共涉及资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“大凤头村中和圩招呼站至草坪河砂云下机耕道建设”“白杜村夏家、宋家机耕道新建”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,大坪塘镇依据自身职能和2021年度工作要点,一花落实有关脱贫攻坚、乡村振兴、环境整治等具体工作任务,符合发展乡村振兴战略的客观要求,按照单位预算管理、财务管理相关要求稳妥有序的开展各项工作,有效保障年度目标如期完成

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

农村基础设施建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是巩固拓展脱贫攻坚成果及加快实施乡村振兴;二是美化村庄环境,提升人民群众的幸福感和获得感。发现的主要问题及原因:个别指标设定待进一步细化。下一步改进措施:一是强化绩效目标编制;二是科学评估绩效指标完成情况提升指标设置的科学性和准确性

农村基础设施建设项目绩效自评综述:2021年大坪塘镇农村基础设施建设项目的实施极大改善和提高周围村民的生活质量和水平,改善群众出行条件,提高群众出行效率,改善农田灌溉条件,提高农产量出产数量,增加农民的经济收入

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔202010 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20207号)。按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

新财绩【2022】02号 大坪塘

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