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发文机关: 县财政局 发文日期: 2019-08-17
名称: 新田县门楼下瑶族乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费 预算说明
文号 :    
新田县门楼下瑶族乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费 预算说明
  • 2019-08-18 17:02
  • 来源: 县乡财局
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目 录


一、部门基本概况


1、职能职责


2、机构设置及部门预算单位构成


二、部门收支总体情况


(一)收入预算


(二)支出预算


三、一般公共预算拨款支出预算


(一)基本支出


(二)项目支出


四、其他重要事项的情况说明


1、机关运行经费


2、“三公”经费预算


3、政府采购情况


4、国有资产占用使用情况说明


5、预算绩效目标说明


6、政府性基金预算支出情况说明


7、批复时间


五、名词解释


一、部门基本概况

1、机关事务局职能:

(一)负责全县国有资产的统一管理。

(二)负责全县机关单位基建的建设、组织、实施和管理。

(三)负责机关职工食堂及会议室的管理、

(四)负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待。

(五)负责机关事务服务中心的卫生、绿化及环境美化。

(六)负责机关事务服务中心的安保及消防。

(七)承办县委、县政府及县政府办公室交办的其他事项、

(八)统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作;负责全县公共机构节能有关技术改造项目及其专项基金管理工作.

(九))负责县直行政事业单位公务用车的编制、配置、更新、处置、维修及县直公务出行用车管理。



2、机构设置及部门预算单位构成

内设机构设置。机关事务服务中心内设机构包括办公室、保卫科、工程技术部。


新田县门楼下瑶族乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费    预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
(4)、保护各种经济组织的合法权益;
(5)、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项

2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定,镇政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有镇政府部门本级。
  二、部门收支总体情况
   2019 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2019 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括.........等项目经费。                                                                                                                                                                                              (一)收入预算:2019年年初预算数264.51万元,其中,经费拨款264.51万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0 万元。收入较去年增加 1.36 万元,主要是 经费 拨款增加 1.36 万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数264.51万元,其中工资福利支出171.74万元,商品服务支出92.77万元,对个人和家庭补助0万元。支出较去年增加1.36 万元,主要是基本支出增加  1.36 万元,项目支出0万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 264.51 万元,具体安排情况如下:
基本支出:2019年基本支出年初预算数为264.51 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日,财政部门批复时间为2019年8月10日。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 92.77 万元,比2018年预算增加 26万元,增长 38.94 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 7.5 万元,其中,公务接待费 5.5 万元,公务用车购置及运行费 2 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元)。2019年“三公”经费预算较2018年减少 2 万元,主要是厉行节约,进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我镇政府采购预算总额  0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2019年,共有车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值  万元以上通用设备  台,单位价值  万元以上专用设备  台。 
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为264.51万元,其中,基本支出264.51万元,项目支出0万元。
6、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出。                                                                                                                                                                     五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。预算公开表
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